為加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,促進集團良性運營和持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值,日前,集團監(jiān)事會組成工作組,對集團本部及所屬全資(控股)子公司2020年1至6月的財務(wù)工作進行了專項檢查。
本次檢查涵蓋了集團及所屬全資(控股)子公司2020年上半年執(zhí)行財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)情況、財務(wù)總體狀況、資金運營情況以及財務(wù)信息的真實性、完整性等內(nèi)容。通過查看財務(wù)報表、工作臺賬、財務(wù)憑證等資料,以及同財務(wù)工作人員進行交流溝通等方式,進一步摸清了被檢查單位的財務(wù)運行情況,手續(xù)資料是否規(guī)范。同時,對查出的問題形成了財務(wù)檢查報告及整改通知單,提出了整改措施,明確了整改時限,要求限時整改,切實保障財務(wù)工作規(guī)范高效運行。